鞍山市現(xiàn)代服務學校支出管理內部控制制度 |
2019/5/17 |
為了加強學校對經(jīng)費的使用管理,,規(guī)范支出行為,確保經(jīng)費??顚S茫岣哔Y金使用效益,,防范違規(guī)違紀行為的發(fā)生根據(jù)《會計法》、《行政單位會計制度》等法律法規(guī),,特制定本制度,。 一、本學校支出包括事業(yè)支出(包含基本支出和項目支出),。 學校將各項支出全部納入學校預算,,建立健全支出管理制度。 嚴格執(zhí)行不相容職務分離原則,。明確職責權限,,形成相互制衡機制,不能一人多崗,,身兼數(shù)職。做到所有會計事項必須由兩人以上經(jīng)辦,,審批與經(jīng)辦分管,,錢與賬、 錢與物,、賬與物分管,。 二、分工與授權 1.支出執(zhí)行審批制度,,總務科負責辦理支出過程,,會計負責票據(jù)、憑證的合法合規(guī)性稽核,,并不定期抽查盤點庫存現(xiàn)金,,核對銀行存款余額。出納根據(jù)審核無誤的支出憑證辦理付款,,登記日記賬,。 2.實施與執(zhí)行 3.學校財務工作實行校長負責制,學校因工作需要經(jīng)費支出時,,須事先報校長同意后方可執(zhí)行,。 4.學校單項(批)經(jīng)費支出,由經(jīng)辦人,、驗收人,、科長,學校經(jīng)費支出審核人員簽字,,由會計審核后,,報行分管領導,、主管領導、校長審批簽字執(zhí)行,。嚴禁偽證簽字,、嚴禁手續(xù)不完備報銷。 5.因工作需要向單位借款,,須經(jīng)分管領導,、主管領導、校長簽字同意,、財務審批人批準后方可領取,,借款應在返回一周內及時結清。借款未結清者,,不得再借,。 6.每項財務支出業(yè)務須經(jīng)審批后才能執(zhí)行,未經(jīng)領導審批擅自執(zhí)行的,,不予報銷,。審批的支出內容應符合國家有關財務制度規(guī)定,合法,、合理,。財務人員要按照財務制度嚴格把關,對于不按規(guī)定,、手續(xù)不全或憑證不實的,,不予報銷,屬于重大財務事項集體決策范圍的需附會議紀要,。 7.貨幣資金支出嚴格執(zhí)行《貨幣資金支出內部控制制度》,。 8.學校財務人員應在月初將上月收支明細報學校校長審閱。 四,、監(jiān)督與檢查 1.校按照規(guī)定,,細化支出范圍與標準,加強實物消耗核算,,建立規(guī)范的經(jīng)費,、實物等管理程序,厲行節(jié)約,,提高經(jīng)費使用效益,。要建立健全物品采購登記臺賬建立健全物品驗收、進出庫,、保管,、領用制度,嚴格執(zhí)行固定資產(chǎn)管理要求,,明確責任,,嚴格管理,,做到賬實相符,安全有效,。 2.學校要將公用經(jīng)費使用情況定期在校內進行公布公示,,接受師生和社會的監(jiān)督。同時要定期進行公用經(jīng)費預算執(zhí)行情況分析,,加強資金收支管理,。 3.預算執(zhí)行監(jiān)督小組要加強監(jiān)督,定期組織檢查,,對不按規(guī)定使用公用經(jīng)費,、執(zhí)行預算的,要嚴肅查處,,并追究相人員的責任,。情節(jié)特別嚴重的要依法移送相關部門查處。 |
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